福彩图库
当前所在位置:首页 >> 信息公开 >> 财政信息

福彩图库桂林市新闻出版局2015年部门预算、“三公”经费预算公开说明

2015-11-26  来源:

  桂林市新闻出版局2015年部门预算、“三公”经费预算公开说明

  第一部分 部门概况

  一、桂林市新闻出版局基本情况 

  (一)机构设置情况 

  桂林市新闻出版局为市人民政府工作部门,实行“三块牌子一套人马”,“三块牌子”(即:桂林市新闻出版局、桂林市版权局、桂林市“扫黄打非”工作领导小组办公室)。内设七个科室:办公室、报刊和印刷管理科、书刊音像与数字管理科(行政审批办公室)、政策法规科(版权管理科)、反非法和违禁出版物科(市“扫黄打非”工作领导小组办公室)、机关党委、监察室。 

  (二)基本职能 

  1. 贯彻执行党和国家以及自治区新闻出版、著作权方面的法律、法规和方针、政策。制定全市新闻出版行业的发展规划、调控目标和产业政策并指导实施;制定桂林市新闻出版、著作权管理的具体措施,并组织实施和监督检查;制定全市出版、复制、发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施,推进新闻出版领域体制机制改革。 

  2. 监管全市出版活动,组织查处非法违规出版物和重大违规出版活动,组织实施对从事出版活动的民办机构的监管工作。 

  3. 协助上级业务部门对全市的报纸、期刊和音像、电子出版物等出版、制作、复制单位进行日常监督管理;审核申报新办报纸、期刊、音像以及电子出版物的出版、制作、复制单位。 

  4. 负责全市书报刊市场的监管。负责审核申报书刊二级批发单位的设立,核准零售书店(摊)并负责年检;负责出租书店(摊)的备案,负责书报刊市场的出版物售前审查,查处非法违禁出版物。 

  5. 负责全市电子出版物市场的监管。负责审核申报电子出版物二级批发、制作单位的设立;核准电子出版物零售、出租单位并负责年检;查处非法违禁电子出版物。 

  6. 负责全市印刷业的监管。对出版物印刷企业、包装装潢企业、其它印刷品印刷企业、“三印”(打印、复印、影印)企业的设立审核申报和监督管理,查处违规行为。 

  7. 负责对全市音像市场和音像制品复制企业的监管。负责审核申报只读类光盘和可录类光盘复制企业的设立;核准音像制品的零售、出租、放映单位并负责年检,查处非法违禁音像制品和复制单位的违规行为。 

  8. 负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行监管。 

  9. 负责对全市公开发行报刊的审读和内部资料性出版物(含对外宣传资料)的审读、管理;负责对全市新闻单位记者证的审核申报,对驻桂林记者站的监管,协助上级业务主管部门查处重大新闻违法活动。 

  10. 负责全市著作权管理工作。调解著作权纠纷,依法查处侵权、盗版案件;受上级业务部门的委托办理著作权申请登记和保护。 

  11. 贯彻执行国家对出版物市场“扫黄”、“打非”的方针政策,拟定全市出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。依法开展非法出版物的鉴定工作,依法查处非法出版物和非法出版活动。 

  12. 协助上级业务部门组织主渠道图书和教材(含教辅读物)在本市的发行工作和对桂林市新闻出版业职业技能培训、考核、鉴定等有关工作,。 

  13. 承办市委、市人民政府交办的其它事项。 

  二、单位人员构成情况 

  桂林市新闻出版局编制数25人,其中:行政编制22人,工勤编制3人。实际在职人数25人,其中:处级在职13人,科级在职9人,工勤在职3人。退休人员5人。

  第二部分  2015年部门预算报表

  见附件:财政拨款收支总表

  一般公共预算支出表

  一般公共预算基本支出表

  一般公共预算“三公”经费支出表

  政府性基金预算支出表

  部门收支总表

  部门收入总表

  部门支出总表

  按经济分类预算公开表

  第三部分 2015年部门预算报表、“三公”经费编制说明

  一、2015年收支总体情况  

  (一)收入预算说明 

  2015年收入预算373.07万元,同比减少1.6万元,下降0.43%。其中:  一般预算拨款372.87万元,同比减少1.6万元,下降0.43%罚没款收入计划0.2万元,与去年持平。  

  (二)支出预算说明 

  2015年支出预算373.07万元,基本支出258.64万元,占支出总预算69.33%,同比增加5.88万元,增长2.33%;项目支出114.43万元(含罚没款返还0.2万元),占支出总预算30.67%,同比减少7.48万元,下降6.14%  

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:行政运行科目218.68万元(含退休人员公用经费0.25万元),占支出总预算58.62%,同比增加6.5万元,增长3.06%;出版市场管理科目114.43万元,占支出总预算30.67%,同比减少7.48万元,下降6.14%;行政单位医疗科目13.86万元,占支出总预算3.72%,同比减少0.34万元,下降2.39%;公务员医疗补助科目8.77万元,占支出总预算2.35%,同比增加0.14万元,增长1.62%;住房公积金科目17.33万元,占支出总预算4.65%,同比减少0.42万元,下降2.37 %  

  2. 按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。  

  基本支出的工资福利支出预算163.24万元,占支出总预算43.76%,同比减少2.74万元,下降1.65%;基本支出的商品和服务支出预算38.23万元(含退休人员公用经费0.25万元),占支出总预算10.25%,同比增加2.48万元,增长6.94%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算57.17万元,占支出总预算15.32%,同比增加6.14万元,增长12.03%  

  2)项目支出预算。  

  项目支出预算114.43万元,占支出总预算30.67%,同比减少7.48万元,下降6.14%  

  二、2015年部门财政拨款支出预算情况 

  2015年财政拨款支出373.07万元,其中:基本支出258.64万元,项目支出114.43万元(含罚没款返还0.2万元) 。具体支出预算如下: 

  行政运行218.68万元,占基本支出84.55%,同比增加6.5万元,增长3.06%  

  行政单位医疗13.86万元,占基本支出5.36%,同比减少0.34万元,下降2.39%  

  公务员医疗补助8.77万元,占基本支出3.39%,同比增加0.14万元,增长1.62%  

  住房公积金17.33万元,占基本支出6.70%,同比减少0.42万元,下降2.37 %  

  出版市场管理114.43万元,占项目支出100%,同比减少7.48万元,下降6.14%  

  三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况  

  (一)因公出国(境)经费。2015年预算0万元,同比不变。

  (二)公务接待费预算11.98万元,同比减少0.87万元,下降6.77%。主要用于局机关按规定开支的各类公务接待费用。 

  (三)公务用车费预算17万元,同比减少12.38万元,下降42.14%。其中: 

  1. 公务用车运行维护费预算17万元,同比减少12.38万元,下降42.14%。主要用于出版物市场管理、扫黄打非、版权管理、扶贫、下县检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

  2. 公务用车购置2015年预算0万元,同比不变。

2015桂林市新闻出版局部门预算公开表.xls
2015年桂林市新闻出版局部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表.xls